歙县富堨镇人民政府2025年部门预算
歙县富堨镇人民政府2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.歙县富堨镇人民政府2025年收支总表
2.歙县富堨镇人民政府2025年收入总表
3.歙县富堨镇人民政府2025年支出总表
4.歙县富堨镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5.歙县富堨镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6.歙县富堨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7.歙县富堨镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8.歙县富堨镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.歙县富堨镇人民政府2025年项目支出表
10.歙县富堨镇人民政府2025年政府采购支出表
11.歙县富堨镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12.歙县富堨镇人民政府2025年通用资产配置支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发歙县富堨镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,歙县富堨镇人民政府主要职责是:
(一)负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。
(二)加强镇党委自身建设和村级党组织建设,规范发展党员,加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律,落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作,严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。
(三)加强思想文化宣传工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。
(四)负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。指导农村经济发展,推进产业结构调整和经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策,抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、科技文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作,促进农村社会事业健康发展。
(五)负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设,承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作,推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。
(六)加强公共管理,负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作,做好安全生产,防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作,落实安全生产责任制,建立应对突发紧急事件的处理预案,构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理,配合有关部门查处环境违法行为,保障辖区环境安全。
(七)加强基层治理体系建设,实现政府治理和社会调节,打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设,维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会稳定。
(八)负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。
(九)负责制定完善权责清单、公共服务清单,建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督。健全综合性便民服务平台,推进集中审批服务,并将平台向村级延伸,提升群众获得感和幸福感。
(十)负责本镇财政管理、国有资产管理等工作,指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。
(十一)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策,抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。
(十二)在镇党委领导下,人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,歙县富堨镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)坚持以优化产业结构、丰富产业内容为导向,实现经济建设的新突破。
(二)坚持以改善民生、维护民利为基本出发点,实现社会事业的新跨越。
(三)坚持以优化人居环境、美化发展环境为要求,实现城乡一体化的新提升。
(四)坚持以依法治理、从严治党为根本保障,实现党的自身建设新常态。
第二部分 2025年部门预算表
部门(单位)公开表1
歙县富堨镇人民政府2025年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1303.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
198.31 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.84 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12.00 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
978.64 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.14 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1303.94 |
本 年 支 出 小 计 |
1303.94 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1303.94 |
支 出 总 计 |
1303.94 |
部门(单位)公开表2
歙县富堨镇人民政府2025年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
歙县富堨镇人民政府 |
1303.94 |
1303.94 |
1303.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歙县富堨镇人民政府本级 |
1303.94 |
1303.94 |
1303.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
部门(单位)公开表3
歙县富堨镇人民政府2025年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.31 |
198.31 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
64.22 |
64.22 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.95 |
43.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.84 |
26.42 |
7.42 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.42 |
|
7.42 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.42 |
|
7.42 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共服务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
978.64 |
776.21 |
202.43 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
815.28 |
776.21 |
39.07 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
485.39 |
485.39 |
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
39.07 |
|
39.07 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
290.82 |
290.82 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
163.36 |
|
163.36 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.36 |
|
163.36 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1303.94 |
1082.08 |
221.86 |
|
|
|
|
部门(单位)公开表4
歙县富堨镇人民政府2025年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1303.94 |
一、本年支出 |
1303.94 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1303.94 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
198.31 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
33.84 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
12.00 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
978.64 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
81.14 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1303.94 |
支 出 总 计 |
1303.94 |
部门(单位)公开表5
歙县富堨镇人民政府2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.31 |
198.31 |
196.75 |
1.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.31 |
198.31 |
196.75 |
1.56 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
0.68 |
1.56 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
64.22 |
64.22 |
64.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.90 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.84 |
26.42 |
26.42 |
|
7.42 |
|
21007 |
计划生育事务 |
7.42 |
|
|
|
7.42 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.42 |
|
|
|
7.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.42 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
21203 |
城乡社区公共服务 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
213 |
农林水支出 |
978.64 |
776.21 |
677.29 |
98.92 |
202.43 |
|
21301 |
农业农村 |
815.28 |
776.21 |
677.29 |
98.92 |
39.07 |
|
2130101 |
行政运行 |
485.39 |
485.39 |
418.55 |
66.84 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
39.07 |
|
|
|
39.07 |
|
2130104 |
事业运行 |
290.82 |
290.82 |
258.74 |
32.08 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
163.36 |
|
|
|
163.36 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.36 |
|
|
|
163.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.14 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.14 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.14 |
81.14 |
81.14 |
|
|
|
合 计 |
1303.94 |
1082.08 |
221.86 |
|
|
|
部门(单位)公开表6
歙县富堨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
932.42 |
909.52 |
22.90 |
|
30101 |
基本工资 |
227.98 |
227.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
110.12 |
110.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.68 |
81.68 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
22.90 |
|
22.90 |
|
30107 |
绩效工资 |
232.44 |
232.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.90 |
87.90 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.95 |
43.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.25 |
25.25 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.48 |
1.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.14 |
81.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.17 |
1.17 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.41 |
16.41 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.82 |
|
74.82 |
|
30201 |
办公费 |
4.36 |
|
4.38 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30206 |
电费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.95 |
|
11.95 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.22 |
|
7.22 |
|
30229 |
福利费 |
8.01 |
|
8.01 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.94 |
|
23.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.76 |
|
5.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.08 |
72.08 |
|
|
30302 |
退休费 |
64.90 |
64.90 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.17 |
7.17 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
合 计 |
1082.08 |
981.60 |
100.48 |
|
部门(单位)公开表7
歙县富堨镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注:歙县富堨镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
|
歙县富堨镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注:歙县富堨镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||
部门(单位)公开表9
歙县富堨镇人民政府2025年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2025_村级支出 |
歙县富堨镇人民政府 |
121.21 |
121.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡村振兴及社会事务经费 |
歙县富堨镇人民政府 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党训、人大会议费 |
歙县富堨镇人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征兵经费 |
歙县富堨镇人民政府 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基础设施维护 |
歙县富堨镇人民政府 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建 |
歙县富堨镇人民政府 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村级补助资金 |
歙县富堨镇人民政府 |
42.15 |
42.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计生业务费 |
歙县富堨镇人民政府 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
221.86 |
221.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门(单位)公开表10
|
歙县富堨镇人民政府2025年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
歙县富堨镇人民政府_综合定额(行政) |
复印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
歙县富堨镇人民政府_综合定额(行政) |
台式计算机 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
歙县富堨镇人民政府_综合定额(行政) |
空调机 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表11
|
歙县富堨镇人民政府2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:歙县富堨镇人民政府没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表12
|
歙县富堨镇人民政府2025年通用资产配置支出表 单位:万元 |
|
|||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 (台、件) |
金额 |
|
|
设备 |
复印机 |
2 |
0.4 |
|
|
设备 |
空调机 |
2 |
0.56 |
|
|
设备 |
台式计算机 |
3 |
1.80 |
|
|
合计 |
|
7 |
2.76 |
|
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,歙县富堨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县富堨镇人民政府2025年收支总预算1303.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出及住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年收入预算1303.94万元,其中,本年收入1303.94万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入1303.94万元,收入全部为一般公共预算拨款收入1303.94万元,占100%,比2024年预算增加74.9万元,增长6.09%,增长原因主要是人员经费及日常公用经费开支增加。
(二)上年结转收入0万元,与2024年预算持平。
三、关于2025年支出总表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年支出预算1303.94万元,比2024年预算增加74.9万元,增长6.09%,增长原因主要是人员经费及日常公用经费开支增加。其中,基本支出1082.08万元,占82.99%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出221.86万元,占17.01%,主要用于计生业务费、基础设施维护、征兵经费、文明创建、党训人大会议费、乡村振兴及社会事务经费、村级补助资金等支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年财政拨款收支预算1303.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1303.94万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入1303.94万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出198.31万元,占15.2%;卫生健康支出33.84万元,占2.6%;城乡社区支出12.00万元,占1.0%;农林水支出978.64万元,占75.0%;住房保障支出81.14万元,占6.2%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
歙县富堨镇人民政府2025年一般公共预算支出1303.94万元,比2024年预算增加74.9万元,增长6.09%,增长原因主要是人员经费及日常公用经费开支增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出198.31万元,占15.2%;卫生健康支出33.84万元,占2.6%;城乡社区支出12.00万元,占1.0%;农林水支出978.64万元,占75.0%;住房保障支出81.14万元,占6.2%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算2.24万元,比2024年预算增加0.12万元,增长5.66%,增长原因主要是退休人员遗属补助提标,经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算64.22万元,比2024年预算增加20.67万元,增长47.46%,增长原因主要是当年新增退休人员,退休人员公用经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算87.90万元,比2024年预算增加3.55万元,增长4.20%,增长原因主要是新录用行政人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算43.95万元,比2024年预算增加1.78元,增长4.22%,增长原因主要是新录用行政人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加。
5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2025年预算7.42万元,与2024年预算持平。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算16.05万元,比2024年预算增加1.7万元,增长11.85%,增长原因主要是行政在职人员增加,医疗保险缴费支出增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算10.37万元,比2024年预算减少0.620.5万元,下降5.64%。
8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2025年预算12.0万元,与2024年预算持平。
9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算485.39万元,比2024年预算增加52.99万元,增长12.25%,增长原因主要是新录用行政在职人员,人员经费及日常公用经费开支预算增加。
10.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算39.07万元,与2024年预算持平。
11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算290.82万元,比2024年预算减少26.53万元,下降8.36%,下降原因主要是新增退休人员,在职人员经费及日常公用经费开支预算减少。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算163.36万元,比2024年预算增加17.53万元,增长12.02%,增长原因主要是村干部工资待遇提标。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算81.14万元,比2024年预算增加3.71万元,增长4.79%,增长原因主要是新录用行政在职人员,住房公积金缴存金额增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1082.08万元,其中,人员经费981.60万元,公用经费100.48万元。
(一)人员经费981.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。
(二)公用经费100.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
富堨镇人民政府2025年预算共安排项目支出221.86万元,比2024年预算增加17.53万元,增长8.58%,增长原因主要是村干部工资待遇提标。主要包括:本年财政拨款安排221.86万元(其中全部为一般公共预算拨款安排221.86万元),财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.76万元,与2024年预算持平。其中全部为一般公共预算安排2.76万元,占100.0%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
歙县富堨镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出2.76万元,与2024年预算持平。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“2025_村级支出”项目
(1)项目概述。主要用于保障村级组织运转,促进农村基层组织建设。
(2)立项依据。根据《2025年乡镇预算专项支出基数表》填报。
(3)实施主体。歙县富堨镇人民政府。
(4)起止时间。2025年1-12月。
(5)项目内容。通过对各村党委会和村支部进行补助,保障村级组织运转,促进农村基层组织建设,大力发展乡村振兴。
(6)年度预算安排。121.21万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
2025_村级支出 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
506001 |
实施单位 |
歙县富堨镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
121.21 |
||||
|
其中:财政拨款 |
121.21 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
主要用于保障村级组织运转,促进农村基层组织建设。
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇所辖行政村 |
6个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
≤2025年 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本控制在预算内 |
≤1212099.36元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全镇农民人均年收入增长率 |
≥5% |
|||
|
社会效益指标 |
促进各村精神文明建设的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
改善农村人居环境质量的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对村级正常运转的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
2.“乡村振兴及社会事务经费”项目。
(1)项目概述。主要用于乡村振兴、综合治理、人民调解、安全生产、社会保障、生态环保、便民服务及民生工程等业务开展经费。
(2)立项依据。根据《2025年乡镇预算专项支出基数表》填报。
(3)实施主体。歙县富堨镇人民政府。
(4)起止时间。2025年1-12月。
(5)项目内容。壮大集体经济,创新经营模式,整合现有资源,助力乡村振兴;发展民生工程,进一步完善公共服务体系;提升综合治理,提升农村基层治理水平和能力;提高干部作风,强化机关效能建设;建设乡村振兴,打造生态宜居的美好家园。
(6)年度预算安排。20.42万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2025年度) |
||||||
|
项目名称 |
乡村振兴及社会事务经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
506001 |
实施单位 |
歙县富堨镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
20.42 |
||||
|
其中:财政拨款 |
20.42 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
主要用于乡村振兴、综合治理、人民调解、安全生产、社会保障、生态环保、便民服务及民生工程等业务开展经费。
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇所辖行政村 |
6个 |
|||
|
组织开展全镇范围内的宣传活动 |
≥4次 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
安全生产事故发生数 |
≤2起 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
≤2025年 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本控制在预算内 |
≤204230元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动经济效益增长的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
对我镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
社会效益指标 |
对社会稳定率提高的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对改善农村人居环境质量的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对村级正常运转的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
对我镇涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等工作的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
(二)机关运行经费。
歙县富堨镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算77.58万元,比2024年预算增加7.12万元,增长10.11%,增长主要原因是增长原因主要是新录用行政在职人员,人员经费及日常公用经费开支预算增加。
(三)政府采购情况。
歙县富堨镇人民政府2025年政府采购预算2.76万元。其中:政府采购货物预算2.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,歙县富堨镇人民政府共有车辆0辆,单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,歙县富堨镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款221.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行:反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助:反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:歙县富堨镇人民政府2025年度项目支出绩效目标
附件:
歙县富堨镇人民政府2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
|
1 |
计生业务费 |
7.42 |
|
2 |
基础设施维护 |
12.00 |
|
3 |
征兵经费 |
2.23 |
|
4 |
文明创建 |
12.42 |
|
5 |
2025_村级支出 |
121.21 |
|
6 |
党训、人大会议费 |
4.0 |
|
7 |
乡村振兴及社会事务经费 |
20.42 |
|
8 |
村级补助资金 |
42.15 |








歙县富堨镇人民政府2025年度项目支出绩效目标表.pdf
皖公网安备 34102102000111号
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