号: 003149847/202502-00043 信息分类: 年度财政预决算
主题分类: 财政、金融、审计,政务公开、政府信息公开,公民,其他,DOC,其他,其他 发文日期: 2025-02-14
发布机构: 歙县北岸镇人民政府 发布日期: 2025-02-14
生效日期: 2025-02-14 废止日期:
发布文号: 词: 部门预算
内容概述: 歙县北岸镇人民政府2025年部门预算 性: 有效

歙县北岸镇人民政府2025年部门预算

作者:歙县北岸镇 发布时间:2025-02-14 16:37 信息来源:歙县北岸镇人民政府 阅读次数:


 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县北岸镇人民政府2025年收支总表

2.歙县北岸镇人民政府2025年收入总表

3.歙县北岸镇人民政府2025年支出总表

4.歙县北岸镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县北岸镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县北岸镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县北岸镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县北岸镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县北岸镇人民政府2025年项目支出表

10.歙县北岸镇人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县北岸镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县北岸镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

(二)组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(三)发展壮大村级集体经济。

(四)负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作

(五)负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。

(六)编制本镇财政预决算计划,负责经费的支出和核算工作。

(七)完成上级政府交办的其他工作任务

二、部门预算构成

从预算单位构成看,歙县北岸镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以“稳增长、促改革、惠民生”为主线,大力培植财源增长点,优化财政支出结构,支出原则以收定支,量入为出,略有节余。提高财政资金使用绩效,推进财政科学化精细化管理,着力改善民生,促进经济社会持续健康发展。

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     歙县北岸镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位:万元

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1585.59 

一、一般公共服务支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

230.87 

 

 

九、卫生健康支出

30.51 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

1229.50 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

94.70 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

1585.59 

         

1585.59 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

1585.59 

支 出  总 计

1585.59 


                                                                                                                    部门公开表2

歙县北岸镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

歙县北岸镇人民政府

1585.59 

1585.59 

1585.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           部门公开表3

歙县北岸镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

230.87 

230.87 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

230.87 

230.87 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

3.05 

3.05 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

74.35 

74.35 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.32 

102.32 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

51.16 

51.16 

 

 

 

 

210

卫生健康支出 

30.51 

30.51 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗 

30.51 

30.51 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗 

18.31 

18.31 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗 

12.21 

12.21 

 

 

 

 

213

农林水支出 

1229.50 

901.14 

328.37 

 

 

 

21301

农业农村  

1229.50 

901.14 

328.37 

 

 

 

2130101

行政运行

872.33 

543.96 

328.37 

 

 

 

2130104

事业运行  

357.17 

357.17 

 

 

 

 

221

住房保障支出

94.70

94.70

 

 

 

 

22102

住房改革支出

94.70

94.70

 

 

 

 

2210201

住房公积金

94.70

94.70

 

 

 

 

1585.59 

1257.22 

328.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


       部门公开表4

歙县北岸镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1585.59 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

230.87 

 

 

(九)卫生健康支出

30.51 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

1229.50 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

     

     

项目

预算数

项目

预算数

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

94.70 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

1585.59 

           

1585.59 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  歙县北岸镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

230.87 

230.87 

229.01 

1.86 

 

20805

行政事业单位养老支出

230.87 

230.87 

229.01 

1.86 

 

2080501

行政单位离退休

3.05 

3.05 

1.19 

1.86 

 

2080502

事业单位离退休

74.35 

74.35 

74.35 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.32 

102.32 

102.32 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

51.16 

51.16 

51.16 

 

 

210

卫生健康支出 

30.51 

30.51 

30.51 

 

 

21011

行政事业单位医疗 

30.51 

30.51 

30.51 

 

 

2101101

行政单位医疗 

18.31 

18.31 

18.31 

 

 

2101102

事业单位医疗 

12.21 

12.21 

12.21 

 

 

213

农林水支出 

1229.50 

901.14 

783.41 

117.72 

328.37 

21301

农业农村  

1229.50 

901.14 

783.41 

117.72 

328.37 

2130101

行政运行

872.33 

543.96 

464.88 

79.08 

328.37 

2130104

事业运行  

357.17 

357.17 

318.53 

38.64 

 

221

住房保障支出

94.70

94.70

94.70

 

 

22102

住房改革支出

94.70

94.70

94.70

 

 

2210201

住房公积金

94.70

94.70

94.70

 

 

1585.59 

1257.22 

1137.64 

119.58 

328.37 

 

 


 

部门公开表6

歙县北岸镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1089.43

1057.33 

 32.11

30101

基本工资

260.06

260.06 

 

30102

津贴补贴

127.74 

127.74 

 

30103

奖金

95.97

95.97 

 

30106 

伙食补助费 

32.11

 

 32.11

30107

绩效工资  

277.02

277.02 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费  

102.32

102.32 

 

30109 

职业年金缴费  

51.16

51.16 

 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

29.11

29.11 

 

30112 

其他社会保障缴费  

1.77

1.77 

 

30113 

住房公积金  

94.70

94.70 

 

30114 

医疗费  

1.40

1.40 

 

30199 

其他工资福利支出  

16.07

16.07 

 

302

商品和服务支出 

87.47

 

 87.47

30205

水费

1.04

 

1.04

30206

电费

8.74

 

8.74

30207

邮电费

8.22

 

8.22

30217

公务接待费

10

 

10

30228

工会经费

19.95

 

19.95

30229

福利费

9.29

 

9.29

30239

其他交通费用

28.38

 

28.38

30299

其他商品和服务支出

1.86

 

1.86

303

对个人和家庭的补助

80.31

80.31

 

30302

退休费

75.54

75.54

 

30305

生活补助

4.73

4.73

 

30309

奖励金

0.05

0.05

 

1257.22

 1137.64

 119.58

 

 


 

                                                             部门公开表7

歙县北岸镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:歙县北岸镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

歙县北岸镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:歙县北岸镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                                                                                                          部门公开表9

歙县北岸镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

2025_村级支出

歙县北岸镇人民政府

209.58 

209.58 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

乡村振兴及社会事务经费

歙县北岸镇人民政府 

22.96 

22.96 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

党训、人大会

歙县北岸镇人民政府

4.5 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

征兵经费

歙县北岸镇人民政府

2.09 

2.09 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

计生业务费

歙县北岸镇人民政府

6.96 

6.96 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

基础设施维护

歙县北岸镇人民政府

10

10

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

文明创建

歙县北岸镇人民政府

11.96

11.96

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

村级补助

歙县北岸镇人民政府

60.33

60.33

 

 

 

 

 

 

 

计 

328.37 

328.37 

 

 

 

 

 

 

 


                                                     部门公开表10

歙县北岸镇人民政府2025年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:歙县北岸镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


                                                                                                          部门公开表11

歙县北岸镇人民政府2025年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:歙县北岸镇人民政府没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 


 

部门公开表12

歙县北岸镇人民政府2025年通用资产配置支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

资产大类名称

资产分类名称

数量 (台、件)

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:歙县北岸镇人民政府没有安排通用资产配置支出,故本表无数据。

 


 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,歙县北岸镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县北岸镇人民政府2025年收支总预算1585.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年收入预算1585.59万元,其中,本年收入1585.59万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入1585.59万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1585.59万元,占100%,比2024年预算增加46.10万元,增长2.91%,增长原因主要是单位人员增加,人员经费增长;村级补助和村级支出增加。

(二)上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年支出预算1585.59万元,比2024年预算增加46.10万元,增长2.91%,增长原因主要是单位人员增加,人员经费增长;村级补助和村级支出增加。其中,基本支出1257.22万元,占79.29%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出328.37万元,占20.71%,主要用于城乡基础设施、对村级的补助、服务三农及社会事务、文明创建、民兵训练征兵费等项目运行。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年财政拨款收支预算1585.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1585.59万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1585.59万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出230.87万元,占14.56%;卫生健康支出30.51万元,占1.90%;农林水支出1229.50,占77.54%;住房保障支出94.70万元,占5.97%

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

歙县北岸镇人民政府2025年一般公共预算支出1585.59万元,比2024年预算增加46.10万元,增长2.91%,主要原因:一是单位人员增加,人员经费增长;二是村级补助和村级支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出230.87万元,占14.56%;卫生健康支出30.51万元,占1.90%;农林水支出1229.50,占77.54%;住房保障支出94.70万元,占5.97%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算3.05万元,比2024年预算增加0.06万元,增长1.97%,增长原因主要是行政离退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算74.35万元,比2024年预算增加20.35万元,增长27.37%,增长原因主要是事业单位离退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算102.32万元,比2024年预算增加0.36万元,增长0.35%,增长原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算51.16万元,比2024年预算增加0.18万元,增长0.35%,增长原因主要是在职人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算18.31万元,比2024年预算减少0.47万元,下降2.50%,下降原因主要是行政单位在职人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算12.21万元,比2024年预算增加0.68万元,增长5.56%,增长原因主要是事业单位在职人员增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算872.33万元,比2024年预算增加9.38万元,增长1.08%,增长原因主要是行政单位人员公用经费增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算357.17万元,比2024年预算增加15.79万元,增长4.42%,增长原因主要是事业单位人员公用经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算94.70万元,比2024年预算减少0.2万元,下降0.21%,下降原因主要是退休人员公积金缴纳费用较高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1257.22万元,其中,人员经费1137.64万元,公用经费119.58万元。

(一)人员经费1137.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、、奖励金。

(二)公用经费119.58万元,主要包括:伙食补助费、商品和服务支出、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年预算共安排项目支出328.37万元,比2024年预算增加28.4万元,增长8.65%,增长原因主要是村级资金和村级补助增加。主要包括:本年财政拨款安排328.37万元(其中,一般公共预算拨款安排328.37万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“村级补助”项目。

1)项目概述。村级村“两委”干部养老保险、医疗保险、人身意外险、层级管理以及全日制本科书记工资是村级转移支付项目中的重要组成部分,村级组织运转经费统筹安排由上级财政,支持村级运转资金,保障村级组织运转,进一步加强村干部队伍建设。

2)立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行,有序开展日常工作。

3)实施主体。歙县北岸镇人民政府

4)起止时间。202511-20251231日。

5)项目内容。1、主要用于支付村“两委”干部养老保险、医疗保险、人身意外险、层级管理以及全日制本科书记的支出,支持村级运转资金,保障村级组织运转,进一步加强村干部队伍建设;2、在上级财政统筹安排下,合理有效使用各项支出费用,做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生,有效推广北岸镇村财乡管财务管理制度,做到有章可循,照章办事合理调配资金,提高资金使用效益,确保村级各项工作正常运转,为保障村级组织正常运转提供必要的专项经费;

6)年度预算安排。60.3250.96

7)绩效目标。通过县乡考核,发展乡村振兴。促进基层党组织建设,发展集体经济,带动农民致富。打造一村一品,提高社会知名度,带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制,改善卫生及人居环境。优化农村人居环境。

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

村级补助

主管部门   及代码

504)歙县北岸镇人民政府

实施单位

歙县北岸镇人民政府

项目来源

本级申报

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

60.33

   其中:财政拨款

60.33

         上年结转

0

         其他资金

0

年度
目标

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

村“两委”干部数量

70

基层组织数量

11

质量指标

费用支出的合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

单位规章制度知晓率

>95%

人员办事效率

95%

时效指标

费用拨付及支出的及时性

20251231日前

成本指标

成本指标

603250.96

效益指标

经济效益指标

对发挥财政资金杠杆作用的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯,保障村、组、群众的影响程度

影响程度较高

生态效益指标

有效地保护和利用好耕地、林业等生态资源

影响程度较高

可持续影响指标

对各村履职、促进村级发展的持续影响程度

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

95%

 


2.文明创建项目。

1)项目概述。主要用于文明创建、创城创卫及环境整治所产生的相关费用。

2)立项依据。根据财政体制,乡镇基本费用5万元每年,加上辖区总人口5/人计算。

3)实施主体。歙县北岸镇人民政府。

4)起止时间。202511-20251231日。(5)项目内容。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准,推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城,为我县的创城创卫添砖加瓦。

6)年度预算安排。119600

7)绩效目标。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准,推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城,为我县的创城创卫添砖加瓦。预计开展创城创卫专题宣传活动2次,每月进行专项的文明创建环境整治检查。结合主题党日活动开展乡村振兴活动1次。做到时时有变化,刻刻更文明。年底前完成文明乡镇创建工作。文明乡镇的创建结合本乡旅游品牌的打造,吸引更多的游客,带动经济效益,促进农民增收。通过文明创建、乡村振兴,不断提高本乡的知名度和影响力。文明创建的政策效益宣传结合环境整治的方式会大大提升创建的效果。

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                               

项目名称

文明创建

主管部门   及代码

504)歙县北岸镇人民政府

实施单位

歙县北岸镇人民政府

项目来源

本级申报

项目期

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

11.96

   其中:财政拨款

11.96

         上年结转

0

         其他资金

0

年度
目标

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文明创建宣传次数

4

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

项目完成及时性

10

经费支出时效性

3

成本指标

项目总成本

119600

效益指标

经济效益指标

对提高乡镇经济带来的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

对提高乡镇文明程度,建设和谐社会的影响程度

影响程度较高

生态效益指标

对提高乡镇生态环境的影响程度

影响程度较高

可持续影响指标

对提高乡村文明程度的可持续影响

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度

95%


(二)机关运行经费。

歙县北岸镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算119.58万元,比2024年预算减少2.75万元,下降2.25%,下降主要原因是日常运转办公费等日常运行支出减少。

(三)政府采购情况。

歙县北岸镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,歙县北岸镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年,歙县北岸镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款328.37万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄山市2025年部门预算公开表.xls项目绩效目标申报表.zip