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索 引  号: 003150581/201701-00003 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 中共歙县县委歙县人民政府信访局 发文日期: 2017-01-25
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名       称: 县信访局2017年部门预算公开说明及附表
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县信访局2017年部门预算公开说明及附表

发布机构:    中共歙县县委歙县人民政府信访局     发布日期:2017-01-24     信息来源: 歙县信访局     浏览次数:1978

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歙县信访局2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门(单位)主要职责

(一)代表县委、县政府受理人民群众来信、来电、接待人民群众来访。
  (二)承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府,县委、县政府领导批示交办、转办的信访案件。 
  (三)根据县委、县政府领导意见,向同级有关部门、下级机关企事业单位交办、转办有关信访案件。
  (四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
  (五)调查、处理信访老户和重要信访案件。
  (六)检查、指导、督促各乡镇、县级机关各部门、各单位的信访工作。
  (七)为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
  (八)综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况征集、筛选和提供信访信息和建议;对带有全局性的或重要信访问题开展研究,向党委、政府提出解决问题的意见或办法。
  (九)负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,开展信访干部培训和信访宣传工作。
  (十)配合公安、武警、安全部门处理以群众上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。
  (十一)按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位组成。

序号

单位名称

单位性质

1

共歙县县委歙县人民政府信访局

 三、部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:一是进一步畅通和规范群众诉求表达渠道;二是进一步推动及时就地解决信访问题;三是进一步依法规范信访秩序;四是进一步强化信访工作责任制;五是进一步加强信访部门自身建设。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2017年财政拨款收支预算 132.14 万元。收入预算中:一般公共预算拨款  132.14  万元。支出包括:一般公共服务  81.88  万元(相应的功能科目),占 61.96 %;社会保障和就业支出 39.62 万元,占  29.98  %;医疗卫生支出  3.74  万元,占 2.83  %;住房保障支出 6.90  万元,占  5.22 %。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况(数据来源附表2)

2017年一般公共服务  81.88  万元(相应的类级功能科目),占 61.96 %;社会保障和就业支出39.62万元,占29.98 %;医疗卫生支出 3.74 万元,占 2.83 %;住房保障支出  6.90 万元,占 5.22  %。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”(相应类级功能科目)2017年财政拨款预算  81.88 万元,比2016年财政拨款预算增加  20.45 万元,增长 18.31   %,增长原因主要是工资增加、涉访特困资金等。其中:行政运行 69.20 万元,主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;信访事务 12.68  万元,主要用于完成特定的工作任务、特困救助支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算  39.62 万元,比2016年财政拨款预算增加  2.75 万元,增长 7.46 %,增长原因主要是退休人员增资等。其中:归口管理的行政单位离退休  39.29 万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算  3.74 万元,比2016年财政拨款预算增加 0.43  万元,增长 12.99 %,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算  3.74 万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年度预算 6.90 万元,比2016年财政拨款预算增加 0.88 万元,增长 14.62 %,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算 6.90  万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明(数据来源附表3)

2017年一般公共预算基本支出  81.88 万元,其中:

工资福利支出  61.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 9.78  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助  48.42 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表4)

2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出(如有说明同二)。

五、2017年收支预算总体情况(数据来源附表5)

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算 132.14  万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款  132.14  万元,政府性基金预算拨款收入 132.14 万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况(数据来源附表6)

2017年收入预算  132.14   万元,其中:一般公共预算拨款  81.88  万元,占 61.96   %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占  0   %;纳入专户管理政府非税收入 0  万元,占  0   %;其他收入   0  万元,占  0   %。

七、2017年支出预算情况(数据来源附表7)

2017年支出预算   132.14  万元,其中:基本支出  119.46  万元,占  90.40   %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 12.68  万元,占 9.60   %,主要用于完成特定的工作任务、特困救助支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2017年县信访局一般公共预算安排的行政经费,合计15.38 万元,比上年增加9万元,增加原因主要是接劝返工作经费增加。

(二)政府采购情况。2017年县信访局无政府采购预算。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用